第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表(分单位)
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表(按功能科目)
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表(按功能科目)
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规,研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.负责推进流通产业结构调整,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订全市贸易发展规划,促进城乡市场发展,推进农村市场和农产品流通体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施,完善全市电子商务体系建设,推动电子商务的应用和发展。
5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况。
6.拟订全市对外贸易发展规划,推进全市对外贸易发展体系和新业态建设.
7.牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,推动服务外包平台建设。
8.拟订全市招商引资工作规划和计划并组织实施,负责联系抚顺异地商会和异地抚顺商会、行业协会、企业联合会。
9.贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规,拟订区域经济合作的政策措施,推进区域经济合作和经济技术交流工作。
10.指导全市外商投资工作。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
本次纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
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第二部分 部门预算公开表
2020年部门预算公开表见附件2020年部门预算和“三公”经费预算公开表-商务局.pdf
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金);支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
本部门及所属单位2020年收支总预算1,256.01万元。
收入预算增减情况:
2020年,本部门及所属单位部门收入预算1,256.01万元,比上年减少80.47万元,下降6.02%,减少主要原因:1、招商引资项目减少51.98万元,因为减少全面开放及招商引资专项资金工作经费;2、离退休人员死亡,人数减少,离退休人员费用减少25.59万元;3、养老保险缴费比例降低,养老保险金额同比减少22.94万元,同时职业年金预算同比增加26.14万元,其他项变化不大。按照资金来源划分,财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1,256.01万元,同比减少80.47万元,下降6.02%,减少主要原因:1、招商引资项目减少51.98万元,因为减少全面开放及招商引资专项资金工作经费;2、离退休人员死亡,人数减少,离退休人员费用减少25.59万元;3、养老保险缴费比例降低,养老保险金额同比减少22.94万元,同时职业年金预算同比增加26.14万元,其他项变化不大;纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,同比无变化。
支出预算增减情况:
2020年,本部门及所属单位部门总体情况支出1,256.01万元,比上年减少80.47万元,下降6.02%,减少主要原因:减少全面开放及招商引资专项资金工作经费;离退休人员死亡,人数减少,故离退休人员费用减少;养老保险缴费比例降低,养老保险金额同比减少。其中:基本支出1,149.01万元,比上年减少28.49万元,下降2.35%,减少主要原因:离退休人员死亡,人数减少,故离退休人员费用减少;养老保险缴费比例降低,养老保险金额同比减少;项目支出107万元,比上年减少51.98万元,下降32.7%,减少主要原因:减少全面开放及招商引资专项资金工作经费。
二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算1,256.01万元,收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括:当年财政拨款收入1,256.01万元。按功能支出分类包括:一般公共服务支出822.85万元、社会保障和就业支出298.53万元、卫生健康支出72.17万元、住房保障支出62.46万元;按经济支出分类包括:工资福利支出812.78万元,商品和服务支出198.26万元,对个人和家庭的补助支出137.97万元,项目支出107万元。
财政拨款收入、支出预算减少情况:减少全面开放及招商引资专项资金工作经费;离退休人员死亡,人数减少,故离退休人员费用减少;养老保险缴费比例降低,养老保险金额同比减少
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出 1,149.01万元,其中:工资福利支出812.78万元,商品和服务支出198.26万元,对个人和家庭补助支出137.97万元。
人员经费950.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含在职个人取暖费)、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
商品和服务支出198.26万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数44.01万元,其中:公务接待费用36.01万元;公务用车运行维护费8万元。同比减少8.2 万元,原因是:减少全面开放及招商引资专项资金工作经费,接待费减少;公务用车运行维护费每台车辆压缩3000元。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年机关运行经费预算为198.26万元。
(二)政府采购情况
2020年我部门政府采购预算0万元。
(三)政府购买服务情况
2020年我部门政府购买服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况
截止2019年12月,本部门及所属单位共有车辆4辆,具体包括:一般公务用车4辆。
(五)预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及2个项目,项目支出预算合计为107万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
(六)预算公开表数据中无数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费事项和相关收入/支出,相应表格11为空表。
2020年预算中没有纳入纳入预算管理的政府性基金事项和相关收入/支出,相应表格12为空表。
2020年预算中没有国有资本事项和相关收入/支出,相应表格13为空表。
2020年预算中没有政府采购预算事项和相关收入/支出,相应表格15为空表。
2020年预算中没有政府购买服务预算事项和相关收入/支出,相应表格16为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成招商引资任务和目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的基本支出。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
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